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(用户名:15;账套:406;操作日期:2014年1月31日)收款结算:将客户为“正保科技”、金额为10000元的收款单与相同金额的销售发票进行核销。

(1)执行“文件——重新注册”命令,输入相关信息。

(2)执行“销售——客户往来——收款结算”命令,进入“收款单”窗口。

(3)选择客户“正保科技”,找到要核销的收款单,单击“核销”按钮。

(4)在表体中找到与收款单对应的发票,在本次结算栏中输入“10000”。

(5)单击“保存”按钮。

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(用户名:15;账套:406;操作日期:2014年1月31日)收款结算:将客户为“正保科技”、金额为10000元的收款单与相同金额的销售发票进行核销。

(1)执行“文件——重新注册”命令,输入相关信息。

(2)执行“销售——客户往来——收款结算”命令,进入“收款单”窗口。

(3)选择客户“正保科技”,找到要核销的收款单,单击“核销”按钮。

(4)在表体中找到与收款单对应的发票,在本次结算栏中输入“10000”。

(5)单击“保存”按钮。

(用户名:13;账套:403;操作日期:2014年1月31日)将客户为“南京多瑞公司”、金额为11700元的收款单与相同金额的销售发票进行核销。

(1)执行“销售——客户往来——收款结算”命令,进入“收款单”窗口。

(2)选择客户“南京多瑞公司”,找到要核销的收款单,单击“核销”按钮。

(3)在表体中找到与收款单对应的发票,在本次结算栏中输入“11700”。

(4)单击“保存”按钮。

(用户名:13;账套:405;操作日期:2014年1月31日)输入收款单:2014年1月11日,销售部收到正保科技公司的现金支票一张,为支付购买产品的款项,金额合计为10000元。

(1)执行“销售——客户往来——收款结算”命令,进入“收款单”窗口。

(2)选择客户“正保科技公司”。单击“增加”按钮,输入日期“2014-1-11”;结算方式“现金支票”;金额“10000”。

(用户名:13;账套:401;操作日期:2014年1月31日)输入收款单:2014年1月12日,销售部收到合肥富力公司银行汇票一张,为销售计算机等级考试模拟光盘货款,数量100张,每张无税单价30元,价税合计3510元。

(1)执行“销售——客户往来——收款结算”命令,进入“收款单”窗口。

(2)选择客户“合肥富力公司”。单击“增加”按钮,输入日期“2014-1-12”;结算方式“银行汇票”;金额“3510”。

(3)单击“保存”按钮。

收款单处理主要是对()进行新增、修改、删除等操作。 A:收款单B:预收款单C:付款单D:转账处理
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