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下列属于内部证据的是()

A.注册会计师为证明某个事项而自己动手编制的各种计算表

B.被审计单位编制的凭证、账簿、报表及其他有关资料

C.审计人员在监督库存现金清点时所取得的现金余额表

D.专门人员对支票真伪鉴定结论

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下列关于社会审计人员对委托单位责任的表述中,错误的是:  
A.审计人员应当按时按质完成审计任务,遵守各项约定  B.审计人员对于职业过程中得到的资料和情况,应当严格保密  C.审计人员可以以服务成果大小决定收费标准的高低  D.审计人员在得到委托单位的书面允许或法律、法规要求公布者的情况下,可以将资料泄露给他人 
在内部审计过程中,成功的咨询式沟通部分地基于被审计方对审计人员在审计过程中的行为的反馈。这种反馈()。
A.应该只传递给高层管理者,作为检查审计人员的一种手段
B.应该只传递给审计人员,帮助他们提升其审计业绩
C.应该传递给高层管理者和审计人员,确保为商业增值
D.使被审计方同审计人员相对抗
(单选题)下列关于社会审计人员对委托单位责任的表述中,错误的是()

A审计人员应当按时按质完成审计任务,遵守各项约定

B审计人员对于职业过程中得到的资料和情况,应当严格保密

C审计人员可以以服务成果大小决定收费标准的高低

D审计人员在得到委托单位的书面允许或法律、法规要求公布者的情况下,可以将资料泄露给他人

(多选题)下列要求属于审计准则中外勤准则的是()。

A审计人员应对助理审计人员的工作进行督导

B审计人员接受审计委托应签订业务约定书

C审计人员应当调查和评价被审计单位的内部控制制度

D审计人员应对审计工作进行充分计划

E审计人员应收集充分的、可靠的证据

首席审计执行官将任务分配给审计人员的最佳方式是:
A.以书面形式对结果加以预计并详细说明方法。
B.对审计预期结果精确估计,与审计人员讨论可能的方法,并就采纳的方法达成一致意见。
C.让审计人员设法在规定时间内完成任务,与审计人员讨论可能采取的审计方法,并尽力明确任务。
D.以通用的术语分配任务,让审计人员自己形成审计预期结果和方法,然后审查并评论审计人员作出的决定。
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