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采购与付款循环内部控制有缺陷,又缺少应付账款对账单可供审核时,应予以函证的账户包括()。

A、金额大的

B、欠账时间长的

C、核对时发现账证不符的

D、往来频繁的

E、金额不大的

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关于对账单扫描及识别,正确的是()

A

路径:对公综合账单管理系统—对账单扫描及回收--客户确认对账单扫描及识别

B

“对账单补录类型”选择“分行补录”

C

“对账单验印类型”选择“分行验印”

D

“对账单补录类型”选择“总行补录”

E

“对账单验印类型”选择“集中验印”

下列各项中,有关内部控制及内部控制审计的说法正确的有(  )。
A.内部控制的目标是绝对保证企业经营管理合法合规B.内部控制审计包括财务报告内部控制审计和非财务报告内部控制审计C.内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的D.注册会计师对被审计单位所有的内部控制发表审计意见,包括非财务报告内部控制
(单选题)对账单应于产生对账单后()日内(节假日顺延)发出,并应自发出对账单之日起()日内收回对账单回执。

A3,15

B10,60

C15,60

D3,30

银行对账是根据机内银行存款日记账与()进行核对。

A、销售对账单

B、往来账对账单

C、银行对账单

D、现金对账单

以下单位对账服务中,()环节是不允许外包。

A、对账单封装

B、对账单寄送

C、账务核对

D、对账单收回

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